第一部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会2025年
部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会2025年
部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况
一、主要职责
(一)自治区民宗委(本级)职能
1.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。对民族宗教政策和法律法规执行情况进行督促检查。组织开展民族宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。
2.负责协调推动自治区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府部门开展民族工作进行业务指导。
3.负责提出广西民族宗教事务地方立法项目的建议,起草自治区有关民族宗教事务地方性法规、规章草案和规范性文件。保障少数民族合法权益,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。联系自治县(含享受自治县待遇县)、民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实。
4.研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调少数民族聚居区社会稳定工作,推动民族团结进步创建活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。指导全区民族宗教事务工作,协助全区各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事件和影响社会稳定问题。
5.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
6.研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合做好少数民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。
7.会同财政部门管理少数民族发展资金、寺观教堂维修专项经费、宗教团体补助经费,参与其他有关少数民族聚居区专项资金分配、管理和监督。
8.承办自治区民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动,组织指导自治县(含享受自治县待遇县)、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。
9.研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议,会同文化和旅游、体育部门承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会相关事宜,组织参加全国少数民族文艺会演和全国少数民族传统体育运动会。协助做好“壮族三月三”活动整体策划和顶层设计等相关工作。在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策建议,帮助解决民族教育中的困难,配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版工作。
10.负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字规范化、标准化、信息化工作。组织少数民族语言文字考试测试工作。负责指导少数民族语言文字的学习使用和翻译工作。
11.负责对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。
12.负责宗教行政审批工作,重点管理自治区一级宗教团体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。
13.负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,做好涉及民族宗教事务的对外宣传工作,办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有关方面处理宗教涉外事宜。
14.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和指导干部教育培训工作。
15.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
(二)自治区民宗委机关服务中心职能
承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作,并组织安排维护、维修、更新等工作;负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作;负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作;协助办公室做好各种会议的会务工作;负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作;承办机关干部出差机、车、船票联系事宜;协同有关部门搞好机关干部职工住房管理;为机关干部职工子女入托入学做好服务工作;负责基建项目招、投标管理;负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作;承办委领导交办的其他事项。
(三)广西民族理论政策研究室职能
组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作等重大问题研究;开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究;整理、编辑民族宗教工作重要文献。
(四)自治区民族古籍办职能
承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作,制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施,组织承担少数民族古籍重大研究项目,做好少数民族古籍资料保存和开发利用。
(五)广西民族中专职能
广西民族中专(广西壮文学校、广西民族高中)是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理,为相当正处级财政全额拨款事业单位。主要职能是:开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育,并根据有关民族教育政策,承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。
(六)广西民族出版社职能
广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立的,是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位,担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策,提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质,为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针,坚持正确的出版导向,以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展,社会稳定、民族团结,有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。
(七)自治区宗教团体服务中心职能
做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作,团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法;为宗教团体开展工作提供服务,协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系;负责宗教团体相关人员宣传教育工作,组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。
(八)广西民族语文研究中心职能
组织开展少数民族语言文字研究工作;承担少数民族语言文字资源抢救工作;承担少数民族语言文字翻译服务工作,编译少数民族语言文字工具书及学习资料;负责少数民族语言文字信息化建设工作。
(九)广西民族报社职能
广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位,《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报,是广西民族语文标志性新闻出版物,主要职责是:
1.宣传党的路线、方针、政策,贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和民族语文政策。
2.围绕自治区党委政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。
3.传承弘扬壮族文化,促进少数民族地区经济文化事业大繁荣大发展、为民族地区“四个文明”建设和促进民族团结进步事业鼓与呼。
4.为壮文推行使用工作服务,为建设多语和谐社会,推进广西民族团结事业,为祖国边疆稳固安宁提供强有力的舆论支持。
5.传播民族地区经济、文化建设信息和经验,展示少数民族先进文化。
(十)广西三月三杂志社职能
广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责是:编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品,宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业,传承和弘扬少数民族优秀传统文化,繁荣和发展少数民族文学,增强民族团结,提高民族文化自信。
二、机构设置情况
(一)广西壮族自治区民族宗教事务委员会(以下简称自治区民宗委)主管预算单位,是自治区人民政府组成部门,级别为正厅级行政单位,加挂自治区少数民族语言文字工作委员会牌子,归口自治区党委统战部领导。内设11个职能处(室):办公室(信息处)、 协调推进处、政策法规与理论研究处、民族团结促进处、共同发展处、文化教育处、宣传处、民族语言文字处、宗教综合处、宗教业务处、人事处。另外,还有机关党委(机关纪委)、离退休人员工作处。
(二)自治区民宗委机关服务中心。有事业编制2人,控制数9人。
(三)广西民族理论政策研究室(广西民族研究中心)。自治区民宗委直属事业单位之一,为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。内设机构6个:行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、民族发展研究部、《广西民族研究》编辑部。
(四)广西壮族自治区少数民族古籍保护研究中心(以下简称自治区民族古籍保护中心)。自治区民宗委直属事业单位之二,为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。内设机构2个:综合业务科、研究与应用科。
(五)广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中,以下“三校”简称广西民族中专)。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之三。组织建设为:一套班子,三块牌子。内部共设置管理机构8个,即:办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、保卫科、离退休人员工作科;设有7个教学教辅机构:教研与评估室、现代教育与信息技术中心、双语教育科、艺术与体育科、电子与机械科、基础科、图书馆。上设党委,直接对学校进行统一管理。
(六)广西民族出版社。自治区民宗委直属事业单位之四,为财政差额拨款事业单位(公益二类)。内设15个管理部门和业务部门:
管理部门:办公室、财务室、总编办公室、人力资源部、纪检监察室。
业务部门:时政图书编辑中心、民族文化图书编辑中心、教育图书编辑中心、少儿图书编辑中心、壮文图书编辑中心、图书审校中心、图书营销中心、美术设计中心、融合出版中心、图书出版部。
(七)广西壮族自治区宗教团体服务中心(以下简称自治区宗教团体服务中心)。自治区民宗委直属事业单位之五,为财政全额拨款事业单位(公益一类)。自治区宗教团体服务中心作为群团组织机构,正处级,财政全额拨款事业编制7名,其中主任(正处长级)1名,副主任(副处长级)1名。
(八)广西民族语文研究中心。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之六。级别为正处级参照公务员法管理事业单位(公益一类)。内设机构3个:办公室、研究保护部和翻译服务部。
(九)广西民族报社。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之七。内设机构6个:办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部、网站编辑部、新媒体部。
(十)广西三月三杂志社。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之八。内设机构3个:办公室(新媒体部)、壮文版编辑部、汉文版编辑部。
广西壮族自治区民族宗教事务委员会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
1.2025年收入总预算21,738.12万元,同比减少1,702.16万元,下降7.26%。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%共515.27万元。二是公积金、社保缴费基数下调,基本支出减少625.44万元。三是广西民族出版社因政策原因,取消部分地方教材,不再由该社出版发行;教辅发行折扣下降收入减少;部分图书项目与第三方公司合作出版,利润较低,因此经营收入减少726.66万元。
2.2025年支出总预算21,738.12万元,同比减少1,702.16万元,下降7.26%。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%共515.27万元。二是公积金、社保缴费基数下调,基本支出减少625.44万元。三是广西民族出版社因政策原因,取消部分地方教材,不再由该社出版发行;教辅发行折扣下降收入减少;部分图书项目与第三方公司合作出版,利润较低,因此经营收入减少726.66万元。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年收入总预算21,738.12万元,同比减少1,702.16万元,下降7.26%。
(一)一般公共预算拨款收入14,521.85万元,同比减少1,211.64万元,下降7.7%,下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%共515.27万元。二是公积金、社保缴费基数下调,基本支出减少625.44万元。
(二)政府性基金预算拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)国有资本经营预算拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金478.15万元,同比增加11.15万元,增长2.39%,增长的主要原因是:根据2025年预计在校生人数测算,中专学生人数增加,中职学生住宿费相应增加。
(五)单位资金收入6,738.12万元,同比减少501.66万元,下降6.93%。其中:事业单位经营收入6,243.12万元,同比减少726.66万元,下降10.43%,下降的主要原因是:广西民族出版社因政策原因,取消部分地方教材,不再由该社出版发行;教辅发行折扣下降收入减少;部分图书项目与第三方公司合作出版,利润较低,因此经营收入减少726.66万元。其他收入495万元,同比增加225万元,增长83.33%,增长的主要原因是:广西民族中等专业学校超市及服务部承包金收入460万元(2023年公开招标中标的年承包租金,不含税收入),教师租用公租房收入及校园停车费及其他管理费收入约21万元,银行利息收入4万元,医务室药品费收入10万元。
(六)上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年支出总预算21,738.12万元,同比减少1,702.16万元,下降7.26%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
一般公共服务支出类科目12,445.74万元,占支出总预算57.25%,同比减少2,195.71万元,下降15%,下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%共515.27万元。二是2025年减少一次性项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”项目1000万元。三是广西民族出版社因政策原因,取消部分地方教材,不再由该社出版发行;教辅发行折扣下降收入减少;部分图书项目与第三方公司合作出版,利润较低,因此经营收入下降726.66万元。
教育支出类科目6,412.10万元,占支出总预算29.5%,同比增加754.67万元,增长13.34%,增长的主要原因是:中央下达广西民族中专2025年新疆西藏等地区教育特殊补助,支持高中民族班改善办学条件200万元;自治区下达广西民族中专广西教育领域基础能力提升项目资金,支持普通高中建设资金500万元。
文化旅游体育与传媒支出类科目813.81万元,占支出总预算6.09%,同比减少108.19万元,下降11.73%,下降的主要原因是:按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%。
社会保障和就业支出类科目1,351.41万元,占支出总预算6.22%,同比减少82.94万元,下降5.78%,下降的主要原因是:社保缴费基数下调,人员经费减少。
卫生健康支出类科目272.75万元,占支出总预算1.25%,同比减少26.7万元,下降8.92%,下降的主要原因是:社保缴费基数下调,人员经费减少。
住房保障支出类科目442.75万元,占支出总预算2.03%,同比减少43.3万元,下降8.92%,下降的主要原因是:公积金缴费基数下调,人员经费减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算8,376.24万元,占支出总预算38.53%,同比减少625.44万元,下降6.95%。其中:
人员类项目支出预算6,945.67万元,占基本支出预算82.92%,同比减少554万元,下降7.39%。其中:工资福利支出预算6,141.60万元,占基本支出预算73.32%,同比减少561.9万元,下降8.38%,下降的主要原因是:公积金、社保缴费基数下调,人员经费减少。对个人和家庭的补助预算804.07万元,占基本支出预算9.6%,同比增加7.9万元,增长0.99%,增长的主要原因是:退休人员增加,人员经费增加。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算1,430.57万元,占基本支出预算17.08%,同比减少71.44万元,下降4.76%,下降的主要原因是:在编人员减少,公用经费减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算13,361.87万元,占支出总预算61.47%,同比减少1,076.73万元,下降7.46%,下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%共515.27万元。二是2025年减少一次性项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元、“筹建广西民族职业学院项目前期工作经费”350万元。三是中央下达广西民族中专2025年新疆西藏等地区教育特殊补助,支持高中民族班改善办学条件200万元;自治区下达广西民族中专广西教育领域基础能力提升项目资金,支持普通高中建设资金500万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
一般公共预算拨款收入14,521.85万元,同比减少1,211.64万元,下降7.7%。其中:中央补助1,320万元,自治区本级12,701.45万元,一般债券收入500万元。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%共515.27万元。二是2025年减少一次性项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元。三是公积金、社保缴费基数下调,基本支出减少583.63万元。四是中央下达广西民族中专2025年新疆西藏等地区教育特殊补助,支持高中民族班改善办学条件200万元;自治区下达广西民族中专广西教育领域基础能力提升项目资金,支持普通高中建设资金500万元。
一般公共预算拨款支出14,521.85万元,同比减少1,211.64万元,下降7.7%。其中:
一般公共服务支出类科目6,227.98万元,占支出总预算42.89%,同比减少1,443.68万元,下降18.82%,下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%。二是2025年减少一次性项目“组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”1,000万元。
教育支出类科目5,666.67万元,占支出总预算39.02%,同比增加528.82万元,增长10.29%,下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%,共134.30万元;二是学生定额生均公用支出由于学生人数变动而减少;三是中央下达广西民族中专2025年新疆西藏等地区教育特殊补助,支持高中民族班改善办学条件200万元;四是自治区下达广西民族中专广西教育领域基础能力提升项目资金,支持普通高中建设资金500万元。
文化旅游体育与传媒支出类科目813.81万元,占支出总预算5.6%,同比减少108.19万元,下降11.73%,下降的主要原因是:按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%。
社会保障和就业支出类科目1,098.33万元,占支出总预算7.56%,同比减少118.6万元,下降9.75%,下降的主要原因是:社保缴费基数下调,人员经费减少。
卫生健康支出类科目272.75万元,占支出总预算1.88%,同比减少26.7万元,下降8.92%,下降的主要原因是:社保缴费基数下调,人员经费减少。
住房保障支出类科目442.3万元,占支出总预算3.05%,同比减少43.3万元,下降8.92%,下降的主要原因是:公积金缴费基数下调,人员经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出14,521.85万元,同比减少1,211.64万元,下降7.7%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
1.201一般公共服务支出类科目6,227.98万元,占支出总预算42.89%,同比减少1,443.68万元,下降18.82%。
2012301民族事务(行政运行)支出2,311.46万元,占一般公共服务支出预算37.11%,同比减少206.58万元,下降8.2%。
2012302民族事务(一般行政管理事务)支出877.23万元,占一般公共服务支出预算14.09%,增加579.23万元,增长194.37%。
2012303民族事务(机关服务)支出158.94万元,占一般公共服务支出预算2.55%,同比增加1.12万元,增长0.71%。
2012304民族事务(民族工作专项)支出1,719.59万元,占一般公共服务支出预算27.61%,同比减少1,755.5万元,下降50.52%。
2012399民族事务(其他民族事务)支出432万元,占一般公共服务支出预算6.94%,同比减少57万元,下降11.66%。
2013404统战事务(宗教事务)支出728.76万元,占一般公共服务支出预算11.7%,同比减少4.95万元,下降0.67%。
2.205教育支出类科目5,666.67万元,占支出总预算39.02%,同比增加528.82万元,增长10.29%。
2050204普通教育(高中教育)支出852万元,占教育支出预算15.04%,同比增加649万元,增长319.70%。
2050299普通教育(其他教育支出)支出15万元,占教育支出预算0.26%,同比减少35万元,下降70%。
2050302职业教育(中等职业教育)支出4,799.67万元,占教育支出预算84.70%,同比减少110.18万元,下降2.24%。
3.207文化旅游体育与传媒支出类科目813.81万元,占支出总预算5.6%,同比减少108.19万元,下降11.73%。
2070605新闻出版电影(出版发行)支出813.81万元,占文化旅游体育与传媒支出预算100%,同比减少108.19万元,下降11.73%。
4.208社会保障和就业支出类科目1,098.33万元,占支出总预算7.56%,同比减少118.6万元,下降9.75%。
2080501行政单位养老支出(行政单位离退休)支出192.93万元,占社会保障和就业支出预算17.57%,同比减少2.92万元,下降1.49%。
2080502行政单位养老支出(事业单位离退休)支出154.66万元,占社会保障和就业支出预算14.08%,同比增加16.5万元,增长11.94%。
2080505行政单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费)支出557.19万元,占社会保障和就业支出预算50.73%,同比减少90.27万元,下降13.94%。
2080506行政单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费)支出193.55万元,占社会保障和就业支出预算17.62%,同比减少41.91万元,下降17.80%。
5.210卫生健康支出类科目272.75万元,占支出总预算1.88%,同比减少26.7万元,下降8.92%。
2101101行政事业单位医疗(行政单位医疗)110.63万元,占卫生健康支出预算40.56%,同比减少16.47万元,下降12.96%。
2101102行政事业单位医疗(事业单位医疗)162.14万元,占卫生健康支出预算59.45%,同比减少10.21万元,下降5.92%。
6.221住房保障支出类科目442.3万元,占支出总预算3.05%,同比减少43.3万元,下降8.92%。
2210201住房改革支出(住房公积金)442.3万元,占住房保障支出100%,同比减少43.3万元,下降8.92%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算7,173.63万元,占支出总预算49.4%,同比减少583.25万元,下降7.52%。其中:
人员类项目支出预算5,907.41万元,占基本支出预算82.35%,同比减少520.57万元,下降8.1%。其中:工资福利支出预算5,329.75万元,占基本支出预算74.30%,同比减少509.12万元,下降8.72%;对个人和家庭的补助预算577.66万元,占基本支出预算8.05%,同比减少11.45万元,下降1.94%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算1,266.22万元,占基本支出预算17.65%,同比减少62.68万元,下降4.72%。
支出下降的原因是:公积金、社保缴费基数下调,人员经费减少。
2.项目支出预算
项目支出预算7,348.22万元,占支出总预算50.6%,同比减少628.39万元,下降7.88%。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年自治区本级项目支出压减10%共515.27万元。二是2025年减少一次性项目“筹建广西民族职业学院项目前期工作经费”350万元。三是中央下达广西民族中专2025年新疆西藏等地区教育特殊补助,支持高中民族班改善办学条件200万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(一)基本支出预算。
基本支出预算7,173.63万元,占支出总预算49.4%,同比减少583.25万元,下降7.52%。其中:
1.人员经费支出预算5,907.41万元,占基本支出预算82.35%,同比减少520.57万元,下降8.1%。
(1)301工资福利支出预算5,329.75万元,占基本支出预算74.30%,同比减少509.12万元,下降8.72%。
30101基本工资1,829.57万元,占工资福利支出预算34.33%,同比减少128.29万元,下降6.55%。
30102津贴补贴743.36万元,占工资福利支出预算13.95%,同比减少72.99万元,下降8.94%。
30103奖金478.34万元,占工资福利支出预算8.97%,同比减少53.04万元,下降9.98%。
30107绩效工资475.94万元,占工资福利支出预算8.93%,同比减少50.29万元,下降38.26%。
30108机关事业单位基本养老保险缴费557.19万元,占工资福利支出预算10.45%,同比减少90.27万元,下降13.94%。
30109职业年金缴费193.55万元,占工资福利支出预算3.63%,同比减少41.91万元,下降17.80%。
30110城镇职工基本医疗保险缴费272.76万元,占工资福利支出预算5.12%,同比减少26.69万元,下降8.91%。
30112其他社会保障缴费19.04万元,占工资福利支出预算0.36%,同比减少2.34万元,下降10.94%。
30113住房公积金442.3万元,占工资福利支出预算8.30%,同比减少43.3万元,下降8.92%。
30199其他工资福利支出317.7万元,占工资福利支出预算5.96%,同比持平。
(2)对个人和家庭补助支出预算577.66万元,占基本支出预算8.05%,同比减少11.45万元,下降1.94%。
30301离休费75.72万元,占对个人和家庭的补助预算13.11%,同比减少20.26万元,下降21.11%。
30302退休费238.81万元,占对个人和家庭的补助预算41.34%,同比增加31.47万元,增长15.18%。
30308助学金78.84万元,占对个人和家庭的补助预算13.65%,同比减少4.62万元,下降5.54%。
30399其他对个人和家庭的补助支出184.29万元,占对个人和家庭的补助预算31.90%,同比减少18.04万元,下降8.92%。
2.公用经费项目支出(302商品和服务支出)预算1,266.22万元,占基本支出预算17.65%,同比减少62.68万元,下降4.72%。
30201办公费137.67万元,占商品和服务支出预算10.87%,同比减少4.88万元,下降3.42%。
30202印刷费8.8万元,占商品和服务支出预算0.69%,同比减少2.33万元,下降20.93%。
30205水费83万元,占商品和服务支出预算6.55%,同比减少1.91万元,下降2.25%。
30206电费123万元,占商品和服务支出预算9.71%,同比减少0.8万元,下降0.65%。
30207邮电费45.51万元,占商品和服务支出预算3.59%,同比减少3.59万元,下降7.31%。
30211差旅费130.29万元,占商品和服务支出预算10.29%,同比减少7.52万元,下降5.46%。
30213维修(护)费140万元,占商品和服务支出预算11.06%,同比增加5.2万元,增长3.86%。
30215会议费19.82万元,占商品和服务支出预算1.57%,同比减少0.13万元,下降0.65%。
30216培训费10.36万元,占商品和服务支出预算0.82%,同比增加0.07万元,增长0.68%。
30217公务接待费11.45万元,占商品和服务支出预算0.90%,同比减少0.06万元,下降0.52%。
30218专用材料费40万元,占商品和服务支出预算3.16%,同比持平。
30226劳务费77.3万元,占商品和服务支出预算6.10%,同比减少30.7万元,下降28.43%。
30228工会经费73.72万元,占商品和服务支出预算5.82%,同比减少7.21万元,下降8.91%。
30229福利费33.76万元,占商品和服务支出预算2.67%,同比减少0.08万元,下降0.24%。
30231公务用车运行维护费24.85万元,占商品和服务支出预算1.96%,同比减少1.37万元,下降5.23%。
30239其他交通费用153.54万元,占商品和服务支出预算12.13%,同比减少12.34万元,下降7.44%。
30299其他商品和服务支出153.15万元,占商品和服务支出预算12.10%,同比增加12.97万元,增长9.25%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算78.53万元,比2024年预算80.61万元减少2.08万元,下降2.58%。下降的主要原因是:按照过紧日子要求进行压减。其中:
(一)因公出国(境)经费2025年预算32.14万元,与2024年初预算32.14万元持平。
(二)公务接待费2025年预算13.54万元,比2024年初预算14.25万元减少0.71万元,下降4.98%,下降的主要原因是:按照过紧日子要求进行压减。
(三)公务用车购置及运行维护费2025年预算32.85万元,其中:公务用车购置费0万元,与2024年持平。公务用车运行维护费32.85万元,比2024年初预算34.22万元减少1.37万元,下降4%,下降的原因是:按照过紧日子要求进行压减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我委2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我委2025年部门预算无政府性基金预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
30201办公费26.78万元,占商品和服务支出预算6.7%,同比减少5.4万元,下降16.78%。
30202印刷费5万元,占商品和服务支出预算1.25%,同比持平。
30205水费2.6万元,占商品和服务支出预算0.65%,同比减少1万元,下降27.78%。
30206电费17.5万元,占商品和服务支出预算4.38%,同比增加1万元,增长6.06%。
30207邮电费25.86万元,占商品和服务支出预算6.47%,同比减少4.29万元,下降14.23%。
30211差旅费45万元,占商品和服务支出预算11.26%,同比增加3.67万元,增长8.88%。
30213维修(护)费6万元,占商品和服务支出预算1.5%,同比增加1万元,增长20%。
30215会议费13.19万元,占商品和服务支出预算3.3%,同比减少0.14万元,下降1.05%。
30216培训费3.08万元,占商品和服务支出预算0.77%,同比增加0.07万元,增长2.33%。
30217公务接待费5.3万元,占商品和服务支出预算1.33%,同比减少0.07万元,下降1.3%。
30226劳务费11.8万元,占商品和服务支出预算2.95%,同比减少4.3万元,下降57.33%。
30228工会经费31.6万元,占商品和服务支出预算7.91%,同比减少4.81万元,下降13.21%。
30229福利费7.92万元,占商品和服务支出预算1.98%,同比减少0.07万元,下降0.88%。
30231公务用车运行维护费21.61万元,占商品和服务支出预算5.41%,同比减少1.37万元,下降5.96%。
30239其他交通费用123.8万元,占商品和服务支出预算30.98%,同比减少16.98万元,下降12.06%。
30299其他商品和服务支出52.54万元,占商品和服务支出预算13.15%,同比增加5.32万元,增长9.19%。
(二)政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算3,052.1万元,同比减少15.68万元,下降0.51%。下降的主要原因:按照政府采购要求,减少一次性项目和工程、设备采购,增加图书出版、印刷等采购,综合作用的结果。
1.政府集中采购预算2,120.63万元,占政府采购预算69.48%,同比增加1,562.17万元,增长279.73%。其中:
货物类采购预算140.52万元,占政府集中采购预算6.63%,同比减少63.57万元,下降31.15%。
工程类采购预算0万元,占政府集中采购预算0%,同比持平。
服务类采购预算1,980.11万元,占政府集中采购预算93.37%,同比增加1,625.74万元,增长458.77%。
2.分散采购预算931.47万元,占政府采购预算30.52%,同比减少1,577.85万元,下降62.88%。其中:
货物类采购预算510万元,占政府分散采购预算54.75%,同比减少1,039.35万元,下降67.08%。
工程类采购预算400万元,占政府分散采购预算42.94%,同比增加400万元。
服务类采购预算21.47万元,占政府分散采购预算2.3%,同比减少938.5万元,下降97.76%。
(三)国有资产占用情况说明
2025年我委实有在编车辆15辆,其中行政参公车辆8辆(厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车5辆、老干部服务用车2辆),事业车辆7辆(一般业务用车7辆)。其中:
1.自治区民宗委(本级)实有在编车辆6辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车4辆、老干部服务用车1辆。
2.广西民族理论政策研究室实有在编车辆1辆,其中:老干部服务用车1辆。
3.广西民族中专实有在编车辆3辆,其中:一般业务用车3辆。
4.广西民族出版社实有在编车辆4辆,其中:小轿车2辆,商务车2辆。均为该社生产经营使用。
5.广西民族语文研究中心实有在编车辆1辆,其中:公务用车1辆。
十一、预算绩效目标情况说明
(一)我委2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目127个,预算资金13,361.87万元;对下转移支付项目3个,预算资金1,442万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
补助爱国宗教团体经费 |
400 |
年度绩效目标:补助爱国宗教团体,帮助宗教团体解决实际困难,规范和改善办公条件,维护正常运转。防止爱国宗教团体私下向外伸手,铲除国(境)外势力利用宗教进行渗透的滋养土壤,维护宗教领域和谐稳定。 数量指标:补助爱国宗教团体的个数(=5个)。 质量指标:补助宗教团体资金到位率(=100%)。 时效指标:经费补助及时率(=100%)。 成本指标:宗教团体平均补助标准(=80万元)。 社会效益指标:解决宗教团体对人员、经费<br>和场所的合理诉求(各宗教团体正常运转,有效发挥桥梁和纽带作用。 满意度指标:接受补助的团体满意度(≥95%)。 |
铸牢中华民族共同体意识大宣教项目经费 |
312 |
年度绩效目标:通过常态化开展合作宣传,使全区各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同不断增强,中华民族共同体意识不断铸牢,持续以宣传助力铸牢中华民族共同体意识示范区建设。 数量指标:合作媒体数量(≥15个)。 质量指标:政治导向正确率(=100%);质量指标:宣传报道点击量(≥500万人次)。 时效指标:全区性民族工作重大活动播发时效(≤3个工作日)。 成本指标:宣传费用(≤312万元)。 社会效益指标:主流媒体报道次数(≥5次)。 满意度指标:群众对相关宣传报道的投诉次数 (不合理投诉不纳入统计)(≤5次)。 |
补助市县民族专项资金 |
1350 |
年度绩效目标:一、资金主要投入到获得第五批“广西民族特色村寨”命名挂牌的村寨,用于改善生产生活条件,修建人畜饮水、电、路、便桥,农田水利等设施,支持少数民族贫困群众发展种植业、养殖业等。二、对全区约42处宗教活动场所给予维修经费补助,帮助解决安全隐患,确保场所和人员的生命财产安全。 数量指标:少数民族发展资金分配村寨个数(=95个); 数量指标:补助宗教活动场所维修的个数(≥42个)。 质量指标:少数民族发展资金项目完工率(=100%); 质量指标:宗教活动场所维修验收合格率(=100%)。 时效指标:少数民族发展资金项目完成时间(2025年12月底前); 时效指标:宗教寺庙维修时间(2025年12月底前)。 成本指标:少数民族发展资金总额(≤1000万元); 成本指标:宗教寺庙维修经费总额(≤350万元)。 社会效益指标:受益少数民族(=5个); 社会效益指标:收益人口(=9500人); 社会效益指标:对少数民族聚居地区的影响(支持民族村寨改善生产生活条件;支持民族村寨发展产业、带动群众增收致富;支持民族村寨发展社会事业,如教育、文化、卫生等社会事业,推动基本公共服务服务均等化。); 社会效益指标:宗教活动场所重大安全事故发生率(=0%); 社会效益指标:宗教活动场所收益个数(=42个)。 可持续效效益指标:项目效益发挥年限(≥5年)。 满意度指标:少数民族发展资金项目实施点群众满意度(≥90%); 满意度指标:接受补助的宗教活动场所满意度(≥95%)。 |
名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)纳入财政专户管理的收入:指事业单位履行职能取得的财政性资金。
(三)单位资金收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入及“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区民族宗教事务委员会2025年部门预算报表(详见附件)
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