第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西民族理论政策研究室2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西民族理论政策研究室2025年单位预算公开报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:广西民族理论政策研究室概况
一、单位主要职能
组织开展民族理论、民族政策、民族工作等重大问题研究;开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究;整理、编辑民族工作重要文献等。
二、机构设置情况
自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之一,为参照公务员法管理的正处级事业单位(公益一类)。内设机构6个:行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、民族发展研究部、《广西民族研究》编辑部。
第二部分:广西民族理论政策研究室2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2025年收入总预算563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共14万元;二是人员减少,基本支出下降。
2025年支出总预算563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共14万元;二是人员减少,基本支出下降。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。
(一)一般公共财政预算拨款563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共14万元;二是人员减少,基本支出下降。
(二)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平。
(三)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年持平。
(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元,与上年持平。
(五)事业单位经营收入0万元,与上年持平。
(六)其他收入0万元,与上年持平。
三、单位支出总体情况说明
2025年支出总预算563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
201一般公共服务支出435.39万元,占支出总预算77.31%,同比减少87.03万元,下降16.65%。下降的主要原因是:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共14万元;二是人员减少经费下降。
208社会保障和就业支出77.11万元,占支出总预算13.69%,同比减少26.51万元,下降25.58%。下降的主要原因是:人员减少经费下降。
210医疗卫生支出19.34万元,占支出总预算3.43%,同比减少5.02万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费下降。
221住房保障支出31.37万元,占支出总预算5.57%,同比减少8.14万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费下降。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算。
基本支出预算437.20万元,占支出总预算77.63%,同比减少112.69万元,下降20.49%。其中:
人员类项目支出预算375.46万元,占基本支出预算85.88%,同比减少103.38万元,下降21.58%。其中:工资福利支出预算342.03万元,占基本支出预算78.23%,同比减少97.60万元,下降22.20%,下降的主要原因是:在职人员较上年减少人员经费下降。对个人和家庭的补助预算33.44万元,占基本支出预算7.64%,同比减少5.78万元,下降14.73%,下降的主要原因是:离退休人员减少退休费下降。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算61.74万元,占基本支出预算14.12%,同比减少9.3万元,下降13.09%,下降原因主要为在编人员减少,公用经费减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算126万元,占支出总预算22.37%,同比减少14万元,下降10%,下降的主要原因是:根据落实过紧日子要求,在2024年的基础上,结合工作实际对2025年自治区本级项目支出进行压减10%共14万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
一般公共预算拨款收入563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。下降的主要原因是人员减少经费下降以及项目支出减少等。
一般公共预算拨款支出563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。下降的主要原因是人员减少经费下降以及项目支出减少等。其中:
201一般公共服务支出435.39万元,占支出总预算77.31%,同比减少87.03万元,下降16.65%。下降的主要原因是:人员减少以及压缩项目支出经费减少。
208社会保障和就业支出77.11万元,占支出总预算13.69%,同比减少26.51万元,下降25.58%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
210医疗卫生支出19.34万元,占支出总预算3.43%,同比减少5.02万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
221住房保障支出31.37万元,占支出总预算5.57%,同比减少8.14万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出预算563.20万元,同比减少126.69万元,下降18.36%。下降的主要原因:一是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共14万元;二是人员减少,基本支出下降。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.201一般公共服务支出类科目435.38万元,占支出总预算77.31%,同比减少87.03万元,下降16.65%。下降的主要原因是:人员减少以及压缩项目支出经费减少。
2012301民族事务(行政运行)支出309.39万元,占一般公共服务支出预算71.06%,同比减少73.03万元,下降19.09%。
2012302民族事务(一般行政管理事务)支出126万元,占一般公共服务支出预算28.94%,比上年减少14万元,下降10%。
2.208社会保障和就业支出类科目77.11万元,占支出总预算13.69%,同比减少26.51万元,下降25.58%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
2080502行政单位养老支出(事业单位离退休)支出21.98万元,占社会保障和就业支出预算28.50%,同比减少2.64万元,下降10.72%。
2080505行政单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费)支出36.75万元,占社会保障和就业支出预算47.66%,同比减少15.92万元,下降30.23%。
2080506行政单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费)支出18.38万元,占社会保障和就业支出预算23.84%,同比减少7.96万元,下降30.23%。
3.210卫生健康支出类科目19.34万元,占支出总预算3.43%,同比减少5.02万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
2101101行政事业单位医疗(行政单位医疗)19.34万元,占支出总预算3.43%,同比减少5.02万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
4.221住房保障支出类科目31.37万元,占支出总预算5.57%,同比减少8.14万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
2210201住房改革支出(住房公积金)31.37万元,占支出总预算5.57%,同比减少8.14万元,下降20.60%。下降的主要原因是:人员减少经费减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算437.20万元,占支出总预算77.63%,同比减少112.69万元,下降20.49%。其中:
人员类项目支出预算375.46万元,占基本支出预算85.88%,同比减少103.38万元,下降21.58%。其中:工资福利支出预算342.03万元,占基本支出预算78.23%,同比减少97.60万元,下降22.20%,下降的主要原因是:在职人员较上年减少人员经费下降。对个人和家庭的补助预算33.44万元,占基本支出预算7.64%,同比减少5.78万元,下降14.73%,下降的主要原因是:离退休人员减少退休费下降。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算61.74万元,占基本支出预算14.12%,同比减少9.3万元,下降13.09%,下降原因主要为在编人员减少,公用经费减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算126万元,占支出总预算22.37%,同比减少14万元,下降10%,下降的主要原因是:根据落实过紧日子要求,在2024年的基础上,结合工作实际对2025年自治区本级项目支出进行压减。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(一)基本支出预算。
基本支出预算437.20万元,占支出总预算77.63%,同比减少112.69万元,下降20.49%。其中:
1.人员类项目支出预算375.46万元,占基本支出预算85.88%,同比减少103.38万元,下降21.58%。下降的主要原因为在职人员减少人员经费下降。
(1)301工资福利支出预算342.03万元,占基本支出预算78.23%,同比减少97.60万元,下降22.20%。
30101基本工资84.21万元,占工资福利支出预算24.62%,同比减少20.61万元,下降19.66%。
30102津贴补贴83.76万元,占工资福利支出预算24.49%,同比减少21.78万元,下降20.63%。
30103奖金66.39万元,占工资福利支出预算19.41%,同比减少17.71万元,下降21.06%。
30108机关事业单位基本养老保险缴费36.75万元,占工资福利支出预算10.74%,同比减少15.92万元,下降30.22%。
30109职业年金缴费18.38万元,占工资福利支出预算5.37%,同比减少7.95万元,下降30.19%。
30110城镇职工基本医疗保险缴费19.34万元,占工资福利支出预算5.65%,同比减少5.02万元,下降20.60%。
30112其他社会保障缴费1.83万元,占工资福利支出预算0.54%,同比减少0.47万元,下降20.43%。
30113住房公积金31.37万元,占工资福利支出预算9.17%,同比减少8.13万元,下降20.58%。
(2)对个人和家庭的补助支出预算33.44万元,占基本支出预算7.64%,同比减少5.78万元,下降14.73%。
30302退休费20.37万元,占对个人和家庭的补助预算60.92%,同比减少2.39万元,下降10.50%。下降原因为退休人员较上年减少。
30399其他对个人和家庭的补助支出13.07万元,占对个人和家庭的补助预算39.08%,同比减少3.39万元,下降20.59%。
2.运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算61.74万元,占基本支出预算14.12%,同比减少9.3万元,下降13.09%。
30201办公费3万元,占商品和服务支出预算4.86%,比上年减少2万元,下降40%。
30205水费0.6万元,占商品和服务支出预算0.97%,与上年持平。
30206电费2.5万元,占商品和服务支出预算4.05%,与上年持平。
30207邮电费4.33万元,占商品和服务支出预算7.01%,同比减少0.78万元,下降15.26%。
30211差旅费5万元,占商品和服务支出预算8.10%,与上年持平。
30213维修(护)费4万元,占商品和服务支出预算6.48%,同比增加2万元,增长100%。
30215会议费2.1万元,占商品和服务支出预算3.40%,与上年持平。
30216培训费0.72万元,占商品和服务支出预算1.17%,与上年持平。
30217公务接待费0.28万元,占商品和服务支出预算0.45%,与上年持平。
30226劳务费2万元,占商品和服务支出预算3.24%,与上年持平。
30228工会经费5.23万元,占商品和服务支出预算8.45%,同比减少1.36万元,下降20.67%。
30229福利费1.85万元,占商品和服务支出预算3%,与上年持平。
30231公务用车运行维护费3.63万元,占商品和服务支出预算5.88%,与上年持平。
30239其他交通费用17.7万元,占商品和服务支出预算28.67%,同比减少4.92万元,下降21.75%。
30299其他商品和服务支出8.81万元,占商品和服务支出预算14.27%,同比减少2.25万元,下降20.34%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.90万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算安排0.28万元,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元,与上年持平,其中:公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
办公费3万元,占商品和服务支出预算4.86%,比上年减少2万元,下降40%。
水费0.6万元,占商品和服务支出预算0.97%,与上年持平。
电费2.5万元,占商品和服务支出预算4.05%,与上年持平。
邮电费4.33万元,占商品和服务支出预算7.01%,同比减少0.78万元,下降15.26%。
差旅费5万元,占商品和服务支出预算8.10%,与上年持平。
维修(护)费4万元,占商品和服务支出预算6.48%,同比增加2万元,增长100%。
会议费2.1万元,占商品和服务支出预算3.40%,与上年持平。
培训费0.72万元,占商品和服务支出预算1.17%,与上年持平。
公务接待费0.28万元,占商品和服务支出预算0.45%,与上年持平。
劳务费2万元,占商品和服务支出预算3.24%,与上年持平。
工会经费5.23万元,占商品和服务支出预算8.45%,同比减少1.36万元,下降20.67%。
福利费1.85万元,占商品和服务支出预算3%,与上年持平。
公务用车运行维护费3.63万元,占商品和服务支出预算5.88%,与上年持平。
其他交通费用17.7万元,占商品和服务支出预算28.67%,同比减少4.92万元,下降21.75%。
其他商品和服务支出8.81万元,占商品和服务支出预算14.27%,同比减少2.25万元,下降20.34%。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算48.08万元,同比增加9.02万元,上升23.09%。上升的主要原因:结合工作实际,印刷费和物业管理费增加。
1.政府集中采购预算47.45万元,占政府采购预算98.68%,同比增加9.02万元,增长23.47%。其中:
货物类采购预算5.56万元,占政府集中采购预算11.72%,同比增加0.13万元,增长2.39%。
工程类采购预算0万元,占政府集中采购预算0%,与上年持平。
服务类采购预算41.89万元,占政府集中采购预算88.28%,同比增加8.89万元,增长26.93%。
2.分散采购预算0.63万元,占政府采购预算1.32%,与上年持平。其中:
货物类采购预算0万元,占政府分散采购预算0%,与上年持平。
工程类采购预算0万元,占政府分散采购预算0%,与上年持平。
服务类采购预算0.63万元,占政府分散采购预算100%,与上年持平。
(三)国有资产占用情况说明
2025年我单位实有在编车辆1辆,为老干部服务用车。
(四)预算项目绩效目标说明
1. 所有项目绩效目标管理情况。2025年本单位预算项目共7个126万元,全部为一般公共预算安排的当年财政拨款。所有项目均编制项目绩效目标,此次公开项目2个共74万元,全部为一般公共预算当年财政拨款。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目一:项目名称科研业务费,预算资金65万元。2025年度绩效目标:集体课题、联合课题等如期开展并通过结项验收,每期《广西民族研究》期刊按期完成出版、印刷和发行,学术交流、研讨会等活动顺利开展,图书采购按计划完成,为各项科研项目提供有力支撑。
重点项目二:项目名称民族工作调研成果出版经费,预算资金9万元。2025年度绩效目标:《全区民宗委系统优秀调研报告汇编》是由广西壮族自治区民族宗教事务委员会内部编辑出版的系列丛书。此项工作是为激发各级民族工作部门开展调研工作的积极性,有针对性地、有目的地研究和撰写,收集和整理一批有价值的调研报告。一是集中展示广西民宗委系统的年度优秀调研成果;二是激发广西民宗委系统全体干部职工的调研积极性;三是为各级民族、宗教工作部门提供理论政策参考和借鉴,为进一步做好全区民族宗教工作服务。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西民族理论政策研究室2025年预算公开报表(详见附件)
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