目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西三月三杂志社2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西三月三杂志社2025年单位预算公开报表
第一部分:广西三月三杂志社概况
一、单位主要职能
广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是:编辑出版国内外公开发行的《三月三》杂志(壮文版和汉文版),发表各民族民间文学和反映当代各民族现实生活的文学作品,宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业,传承和弘扬中华民族优秀传统文化,铸牢中华民族共同体意识,提高民族文化自信。
二、机构设置情况
广西三月三杂志社内设机构3个:
1.办公室(新媒体部):负责杂志社日常行政工作及新媒体工作的规划、策划、组织实施。
2.壮文版编辑部:负责《三月三》壮文版的编辑、出版。
3.汉文版编辑部:负责《三月三》汉文版的编辑、出版。
第二部分:广西三月三杂志社2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入465.49万元,总支出465.69万元。总收入较上年减少71.24万元,减少13.27%,主要原因:一是编制预算时,在编人员比上年少2人,导致人员经费预算减少;二是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%,项目经费预算减少11万元。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入465.49万元,较上年减少71.24万元,减少13.27%,主要原因:一是编制预算时在编人员比上年少2人,导致人员经费收入预算减少;二是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%,项目经费收入预算减少11万元。本单位的收入全部为一般公共预算拨款收入。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总收入465.49万元,较上年减少71.24万元,减少13.27%,主要原因:一是编制预算时在编人员比上年少2人,导致人员经费预算减少;二是按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%,项目经费预算减少11万元。
单位支出主要包括:按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.207文化旅游体育与传媒支出类科目355.23万元,占2025年支出总预算76.31%,其中:
2070605出版发行支出355.23万元,占文化旅游体育与传媒支出预算100%。
2.208社会保障和就业支出类科目69.47万元,占支出总预算14.92%,其中
2080502事业单位离退休支出19万元,占社会保障和就业支出预算27.35%。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.65万元,占社会保障和就业支出预算48.44%。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.82万元,占社会保障和就业支出预算24.21%。
3.210卫生健康支出类科目15.56万元,占支出总预算3.34%,其中:
2101102事业单位医疗15.56万元,占卫生健康支出预算100%。
4.221住房保障支出类科目25.23万元,占支出总预算5.42%,其中:
2210201住房改革支出(住房公积金)25.23万元,占住房保障支出100%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元,同口径与上年持平,具体如下:
因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年一致。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年一致。
(三)公务接待费2025年预算安排0.17万元,与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、食堂运转经费、水电费、维修维护费、工会费、福利费等。我单位2025年事业运行经费预算24.84万元,较上年减少0.73万元,减少2.85%,减少的主要原因是人员经费的减少,引起相关的计提项经费减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额41.03万元。其中:货物类采购4.16万元,主要是办公设备的购置、工程类采购0万元、服务类采购36.87万元,其中刊物的印刷费用33.45万元和物业管理费3.42万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金106万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
《三月三》杂志社办刊基本经费 |
64 |
完成《三月三》壮、汉两版杂志全年共计12期的编辑出版发行,刊发一批兼具思想性和艺术性,深刻反映主题宣传,唱响主旋律的作品,为广西建设铸牢中华民族共同体意识示范区贡献力量。 |
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费(事业单位相关运行经费):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西三月三杂志社2025年预算公开报表(详见附件)
关联文件: