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广西民族语文研究中心2025年单位预算公开

2025-02-06 18:10     来源:广西民族语文研究中心
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第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西民族语文研究中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西民族语文研究中心2025年单位预算公开报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:广西民族语文研究中心概况

一、单位主要职能

组织开展少数民族语言文字研究工作;承担少数民族语言文字资源抢救保护工作;承担少数民族语言文字翻译服务工作,编译少数民族语言文字工具书及学习资料;负责少数民族语言文字信息化建设工作。

二、机构设置情况

自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之一,为参照公务员法管理的正处级事业单位(公益一类)。内设机构3个:办公室、研究保护部和翻译服务部。

第二部分:广西民族语文研究中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2025年收入总预算802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。下降的主要原因是:按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共32万元。

2025年支出总预算802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。下降的主要原因是:按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共32万元。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。

(一)一般公共财政预算拨款802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。下降的主要原因是:按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共32万元。

(二)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平。

(三)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年持平。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元,与上年持平。

(五)事业单位经营收入0万元,与上年持平。

(六)其他收入0万元,与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出657.47万元,占支出总预算81.90%,同比减少24.77万元,下降3.63%。下降的主要原因是:按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共32万元。

社会保障和就业支出82.52万元,占支出总预算10.28%,同比增加2.30万元,增长2.87%。增长的主要原因是:2025年预算中新增事业编3人。

医疗卫生支出23.94万元,占支出总预算2.98%,同比增加1.58万元,增长7.07%。增长的主要原因是:2025年预算中新增事业编3人。

住房保障支出38.83万元,占支出总预算4.84%,同比增加2.57万元,增长7.09%。增长的主要原因是:2025年预算中新增事业编3人。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算540.76万元,占支出总预算67.36%,同比增加39.67万元,增长7.92%。其中:

人员类项目支出预算472.91万元,占基本支出预算87.45%,同比增加38.78万元,增长8.93%。其中:工资福利支出预算447.78万元,占基本支出预算82.81%,同比增加35.95万元,增长8.73%,增长的主要原因是:2025年预算中新增事业编3人。对个人和家庭的补助预算25.13万元,占基本支出预算4.65%,同比增加2.82万元,增长12.64%,增长的主要原因是:离退休人员增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算67.85万元,占基本支出预算12.55%,同比增加0.9万元,增长1.34%,增长原因主要为在职在编人员增加,公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算262万元,占支出总预算32.64%,同比减少58万元,下降18.13%,下降的主要原因是:一是根据落实过紧日子要求,在2024年的基础上,结合工作实际对2025年自治区本级项目支出进行压减10%共32万元;二是原属于本单位项目中的出版经费26万元,直接在指标源头分配到广西民族出版社,由广西民族出版社负责出版。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。下降的主要原因是按照过紧日子要求,2025年项目支出减少。

一般公共预算拨款支出802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。下降的主要原因是按照过紧日子要求,2025年项目支出减少。其中:

一般公共服务支出657.47万元,占支出总预算81.90%,同比减少24.77万元,下降3.63%。下降的主要原因是:压缩项目支出经费减少。

社会保障和就业支出82.52万元,占支出总预算10.28%,同比增加2.30万元,增长2.87%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

医疗卫生支出23.94万元,占支出总预算2.98%,同比增加1.58万元,增长7.07%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

住房保障支出38.83万元,占支出总预算4.84%,同比增加2.57万元,增长7.09%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出预算802.76万元,同比减少18.33万元,下降2.23%。下降的主要原因:按照过紧日子要求,在2024年的基础上,2025年项目支出压减10%共32万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.201一般公共服务支出类科目657.47万元,占支出总预算81.90%,同比减少24.77万元,下降3.63%。下降的主要原因是:压缩项目支出经费减少。

2012301民族事务(行政运行)支出395.47万元,占一般公共服务支出预算60.15%,同比增加33.23万元,增长9.17%。

2012399民族事务(其他民族事务支出)支出262万元,占一般公共服务支出预算39.85%,比上年减少58万元,下降18.13%。

2.208社会保障和就业支出类科目82.52万元,占支出总预算10.28%,同比增加2.30万元,增长2.87%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

2080502行政单位养老支出(事业单位离退休)支出9.57万元,占社会保障和就业支出预算11.60%,同比增加1.87万元,增长24.29%。

2080505行政单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费)支出48.63万元,占社会保障和就业支出预算58.93%,同比增加0.28万元,增长0.58%。

2080506行政单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费)支出24.32万元,占社会保障和就业支出预算29.47%,同比增加0.14万元,增长0.58%。

3.210卫生健康支出类科目23.94万元,占支出总预算2.98%,同比增加1.58万元,增长7.07%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

2101102行政事业单位医疗(事业单位医疗)23.94万元,占支出总预算2.98%,同比增加1.58万元,增长7.07%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

4.221住房保障支出类科目38.83万元,占支出总预算4.84%,同比增加2.57万元,增长7.09%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

2210201住房改革支出(住房公积金)38.83万元,占支出总预算4.84%,同比增加2.57万元,增长7.09%。增长的主要原因是:人员增加经费增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算540.76万元,占支出总预算67.36%,同比增加39.67万元,增长7.92%。其中:

人员类项目支出预算472.91万元,占基本支出预算87.45%,同比增加38.78万元,增长8.93%。其中:工资福利支出预算447.78万元,占基本支出预算82.81%,同比增加35.95万元,增长8.73%,增长的主要原因是:2025年预算中新增事业编3人。对个人和家庭的补助预算25.13万元,占基本支出预算4.65%,同比增加2.82万元,增长12.64%,增长的主要原因是:离退休人员增加。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算67.85万元,占基本支出预算12.55%,同比增加0.9万元,增长1.34%,增长原因主要为在职在编人员增加,公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算262万元,占支出总预算32.64%,同比减少58万元,下降18.13%,下降的主要原因是:一是根据落实过紧日子要求,在2024年的基础上,结合工作实际对2025年自治区本级项目支出进行压减10%共32万元;二是原属于本单位项目中的出版经费26万元,直接在指标源头分配到广西民族出版社,由广西民族出版社负责出版。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算540.76万元,占支出总预算67.36%,同比增加39.67万元,增长7.92%。其中:

(一)人员类项目支出预算472.91万元,占基本支出预算87.45%,同比增加38.78万元,增长8.93%。增长的主要原因为在职在编人员增加人员经费增加。

1.301工资福利支出预算447.78万元,占基本支出预算82.81%,同比增加35.95万元,增长8.73%。

30101基本工资107.58万元,占工资福利支出预算24.03%,同比增加10.03万元,增长10.28%。

30102津贴补贴67.65万元,占工资福利支出预算15.11%,同比减少1.91万元,下降2.75%。

30103奖金50.25万元,占工资福利支出预算11.22%,同比减少3.37万元,下降6.28%。

30107绩效工资84.33万元,占工资福利支出预算18.83%,同比增加26.50万元,增长45.82%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费48.63万元,占工资福利支出预算10.86%,同比增加0.28万元,增长0.58%。

30109职业年金缴费24.32万元,占工资福利支出预算5.43%,同比增加0.14万元,增长0.58%。

30110城镇职工基本医疗保险缴费23.94万元,占工资福利支出预算5.35%,同比增加1.58万元,增长7.07%。

30112其他社会保障缴费2.26万元,占工资福利支出预算0.50%,同比增加0.14万元,增长6.60%。

30113住房公积金38.83万元,占工资福利支出预算8.67%,同比增加2.57万元,增长7.09%。

2.对个人和家庭的补助支出预算25.13万元,占基本支出预算4.65%,同比增加2.82万元,增长12.64%。

30302退休费8.95万元,占对个人和家庭的补助预算35.61%,同比增加1.75万元,增长24.31%。增长原因为退休人员较上年增加。

30399其他对个人和家庭的补助支出16.18万元,占对个人和家庭的补助预算64.39%,同比增加1.07万元,增长7.08%。

(二)运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算67.85万元,占基本支出预算12.55%,同比增加0.9万元,增长1.34%。     

30201办公费10.43万元,占商品和服务支出预算15.37%,比上年增加1.2万元,增长13%。

30202印刷费0.8万元,占商品和服务支出预算1.18%,与上年持平。

30205水费0.3万元,占商品和服务支出预算0.44%,比上年增加0.1万元,增长50%。

30206电费2.5万元,占商品和服务支出预算3.68%,与上年持平。

30207邮电费2.35万元,占商品和服务支出预算3.46%,同比减少1.40万元,下降37.33%。

30211差旅费10万元,占商品和服务支出预算14.74%,与上年持平。

30213维修(护)费2万元,占商品和服务支出预算2.95%,与上年持平。

30215会议费2.1万元,占商品和服务支出预算3.10%,与上年持平。

30216培训费0.72万元,占商品和服务支出预算1.06%,与上年持平。

30217公务接待费0.55万元,占商品和服务支出预算0.81%,与上年持平。

30228工会经费6.47万元,占商品和服务支出预算9.54%,同比增加0.43万元,增长7.12%。

30229福利费1.85万元,占商品和服务支出预算2.73%,与上年持平。

30231公务用车运行维护费3.24万元,占商品和服务支出预算4.78%,与上年持平。

30239其他交通费用15.12万元,占商品和服务支出预算22.28%,同比减少0.36万元,下降2.33%。

30299其他商品和服务支出9.42万元,占商品和服务支出预算13.88%,同比增加0.92万元,增长10.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.79万元,与上年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算安排0.55万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.24万元,与上年持平,其中:公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2025年预算安排3.24万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

办公费10.43万元,占商品和服务支出预算15.37%,比上年增加1.2万元,增长13%。

水费0.3万元,占商品和服务支出预算0.44%,比上年增加0.1万元,增长50%。

电费2.5万元,占商品和服务支出预算3.68%,与上年持平。

邮电费2.35万元,占商品和服务支出预算3.46%,同比减少1.40万元,下降37.33%。

差旅费10万元,占商品和服务支出预算14.74%,与上年持平。

维修(护)费2万元,占商品和服务支出预算2.95%,与上年持平。

会议费2.1万元,占商品和服务支出预算3.10%,与上年持平。

培训费0.72万元,占商品和服务支出预算1.06%,与上年持平。

公务接待费0.55万元,占商品和服务支出预算0.81%,与上年持平。

工会经费6.47万元,占商品和服务支出预算9.54%,同比增加0.43万元,增长7.12%。

福利费1.85万元,占商品和服务支出预算2.73%,与上年持平。

公务用车运行维护费3.24万元,占商品和服务支出预算4.78%,与上年持平。

其他交通费用15.12万元,占商品和服务支出预算22.28%,同比减少0.36万元,下降2.33%。

其他商品和服务支出9.42万元,占商品和服务支出预算13.88%,同比增加0.92万元,增长10.82%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算8.63万元,同比增加1.99万元,上升29.97%。上升的主要原因:结合工作实际,将公务用车运行维护费列入政府采购预算。

1.政府集中采购预算8.63万元,占政府采购预算100%,同比增加1.99万元,增长29.97%。其中:

货物类采购预算6.39万元,占政府集中采购预算74.04%,同比减少0.25万元,下降3.77%。

工程类采购预算0万元,占政府集中采购预算0%,与上年持平。

服务类采购预算2.24万元,占政府集中采购预算25.96%,同比增加2.24万元。

2.分散采购预算0.万元,占政府采购预算0%,与上年持平。其中:

货物类采购预算0万元,占政府分散采购预算0%,与上年持平。

工程类采购预算0万元,占政府分散采购预算0%,与上年持平。

服务类采购预算0万元,占政府分散采购预算0%,与上年持平。

(三)国有资产占用情况说明

2025年我单位现有车辆编制数1辆,编内实有车辆数1辆,核定的实有车辆数为1辆。

(四)预算项目绩效目标说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金262万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一:项目名称少数民族语言资源调查经费,预算资金106万元。2025年度绩效目标:一是完成2个一般语言调查点的语料调查采集工作;二是完成8个语言调查点的话语及口头文化语料转写;三是建设“声生不息”语料库专库,翻译整理3个点的山歌。科学保护少数民族语言文字,传承弘扬中华优秀传统文化。

重点项目二:项目名称民族语文翻译服务经费,预算资金71万元。2025年度绩效目标:一是完成《壮族原生态山歌》(武鸣卷)编撰出版工作;二是完成《壮族山歌剧》(武鸣卷)编撰出版工作;三是完成《石榴香八桂——广西各民族交往交流交融的故事》《中华经典诗词·小学版(汉壮对照)》《少儿科幻小说(汉壮对照)》编译出版工作。为打造中华民族共有精神家园、共同富裕幸福家园、守望相助和谐家园、边疆稳定平安家园提供语言服务,为我区铸牢中华民族共同体意识示范区建设提供民语智慧,持续推动各民族亲如一家、携手奋进的融合进程。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(五)机关运行经费:为保障含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西民族语文研究中心2025年预算公开报表(详见附件)

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:自治区本级项目绩效目标公开表

表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


关联文件: