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广西民族语文研究中心2026年单位预算公开说明

2026-02-27 11:30     来源:广西民族语文研究中心
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第一部分:单位概况

、单位主要职能

组织开展少数民族语言文字研究工作承担少数民族语言文字资源抢救保护工作承担少数民族语言文字翻译服务工作,编译少数民族语言文字工具书及学习资料负责少数民族语言文字信息化建设工作

二、机构设置情况

广西民族语文研究中心为自治区民宗委直属正处级公益一类财政全额拨款事业单位。内设机构3个:办公室、研究保护部和翻译服务部

第二部分:广西民族语文研究中心2026单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位2026年收入总预算763.96万元2026年支出总预算763.96万元收入总预算同比减少38.80万元,下降4.83%,下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致经费收入减少。支出总预算同比减少38.80万元,下降4.83%,下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致经费支出减少

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算763.96万元,同比减少38.80万元,下降4.83%。

(一)一般公共财政预算拨款收入763.96万元,同比减少38.80万元,下降4.83%。下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致一般公共财政预算拨款收入减少。

(二)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年持平。

(三)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年持平。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元,与上年持平。

(五)事业单位经营收入0万元,与上年持平。

(六)其他收入0万元,与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算763.96万元,同比减少38.80万元,下降4.83%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类其中:

一般公共服务支出625.48万元,占支出总预算81.87%,同比减少31.99万元,下降4.87%。下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致一般公共服务支出减少。

社会保障和就业支出82.41万元,占支出总预算10.79%,同比减少0.11万元,下降0.13%。下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致社会保障和就业支出减少

医疗卫生支出21.39万元,占支出总预算2.80%,同比减少2.55万元,下降10.65%。下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致医疗卫生支出减少

住房保障支出34.68万元,占支出总预算4.54%,同比减少4.15万元,下降10.69%。下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致住房保障支出减少

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。

基本支出预算496.96万元,占支出总预算65.05%,同比减少43.80万元,下降8.10%。其中:

人员类项目支出预算430.13万元,占基本支出预算86.55%,同比减少42.78万元,下降9.05%。其中:工资福利支出预算399.34万元,占基本支出预算80.36%,同比减少48.44万元,下降10.82%,下降的主要原因是:人员变动,在职人员减少,导致工资福利支出减少。对个人和家庭的补助预算30.79万元,占基本支出预算6.20%同比增加5.66万元,增长22.52%,增长的主要原因是:人员变动,退休人员增加,导致对个人和家庭的补助经费增加

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算66.84万元,占基本支出预算13.45%,同比减少1.01万元,下降1.49%,下降原因主要是:人员变动,在职人员减少导致公用经费减少

2.项目支出预算。

项目支出预算267万元,占支出总预算34.95%,同比增加5万元,增长1.91%,增长的主要原因是:将上年预算指标源头分配在广西民族出版社的部分出版经费收回我单位使用。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.07万元,同比减少0.72万元下降19.00%。具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平

(二)公务接待费2026年预算安排0.57万元,同比增加0.02万元,增长3.64%

(三)公务用车购置及运行费2026年预算安排2.50万元,同比减少0.74万元,下降22.84%,其中:公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平公务用车运行维护费2026年预算安排2.50万元,同比减少0.74万元,下降22.84%下降的主要原因是:公务用车使用次数减少,导致公务用车运行维护费减少。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费等。我单位2026年事业单位运行经费预算66.84万元,同比减少1.01万元,下降1.49%,下降的主要原因是:在职人员减少导致事业单位运行经费减少具体如下:

办公费8.60万元,占商品和服务支出预算12.87%,同比减少1.83万元,下降17.55%。

印刷费0.8万元,占商品和服务支出预算1.20%,与上年持平

水费0.3万元,占商品和服务支出预算0.45%,与上年持平

电费3.00万元,占商品和服务支出预算4.49%,同比增加0.5万元,增长20%

邮电费2.27万元,占商品和服务支出预算3.40%,同比减少0.08万元,下降3.40%。

差旅费10万元,占商品和服务支出预算14.96%,与上年持平。

维修(护)费2.97万元,占商品和服务支出预算4.44%,同比增加0.97万元,增长48.50%。

会议费2.18万元,占商品和服务支出预算3.26%,同比增加0.08万元,增长3.81%。

培训费0.75万元,占商品和服务支出预算1.12%,同比增加0.03万元,增长4.17%

公务接待费0.57万元,占商品和服务支出预算0.85%,同比增加0.02万元,增长3.64%

工会经费5.78万元,占商品和服务支出预算8.65%,同比减少0.69万元,下降10.66%

劳务0.15万元,占商品和服务支出预算0.22%,同比增加0.15万元

公务用车运行维护费2.50万元,占商品和服务支出预算3.74%,同比减少0.74万元,下降22.84%

其他交通费用8.72万元,占商品和服务支出预算13.05%,同比减少6.40万元,下降42.33%。

其他商品和服务支出18.25万元,占商品和服务支出预算27.30%,同比增加8.83万元,增长93.74%增长的主要原因:党团工青妇经费和残疾人就业保障金从项目支出改在基本支出编制预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额10.30万元,同比增加1.67万元,增长19.35%。增长的主要原因:采购应用软件,开展“民族语言文化AI传承人”建设工作,探索人工智能在语言文化调查和保护传承中的应用。其中:货物类采购8.00万元、工程类采购0万元、服务类采购2.30万元。

一)政府集中采购预算10.30万元,占政府采购预算100%,同比增加1.67万元,增长19.35%。其中:

货物类采购预算8.00万元,占政府集中采购预算77.67%,同比增加1.61万元,增长25.20%。

工程类采购预算0万元,占政府集中采购预算0%,与上年持平

服务类采购预算2.30万元,占政府集中采购预算22.33%,同比增加0.06万元增长2.68%

二)分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

2026我单位现有车辆编制数1辆,编内实有车辆数1辆,核定的实有车辆数为1辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金267万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表

(二)重点项目预算绩效目标说明。

重点项目:项目名称少数民族语言文字工作经费,预算资金232.67万元。2026年度绩效目标:一是通过完成2个一般语言调查点的语料采集保护、6个语言调查点课题调查成果审核验收、“声声不息”语料库建设(收集翻译整理3个点的壮族山歌)、《广西少数民族语言资源保护丛书》之《隆林苗语蛇场话》《巴马瑶族布努语东山话》《凌云壮语玉洪话》《环江壮语洛阳话》4部书的编审工作,达成切实提升少数民族语言文字科学保护水平,不断构建完善民族语言资源保护体系,为铸牢中华民族共同体意识提供坚实的语言文化支撑,助力中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的目标。

二是通过完成“广西民族语文研究助推铸牢中华民族共同体意识”4个子课题的调查研究、铸共微课堂2个节目的视频录制工作,达成深入研究分布在社会、经济、文化、教育等各个领域中的铸就中华民族共同体的语言元素,进一步提升本中心党员干部科研工作管理水平,持续加强语言文字科研成果转化,从民族语言文字研究的角度促进我区各民族交往交流交融,助力我区铸牢中华民族共同体意识示范区建设的目标。

三是通过完成《壮族原生态山歌》(上林卷、崇左卷)、《中华经典故事集成》(河池卷、来宾卷)编撰,《广西红色记忆与传承——家有党员(汉壮对照)》编译工作及《骏马星辉·生生长流(汉壮对照)》《爱我中华·青少年版(汉壮对照)》《霓裳密码——中国南方民族服饰文化图鉴(汉壮对照)》的编译、出版工作,达成为打造中华民族共有精神家园、共同富裕幸福家园、守望相助和谐家园、宜居康寿美丽家园和边疆稳定平安家园提供语言文化服务,为我区铸牢中华民族共同体意识示范区建设提供民语智慧,持续推动各民族亲如一家、携手奋进的融合进程的目标。

四是通过完成2026年公开招聘工作人员工作,达成加强高层次人才储备,优化人才结构,增强单位人员力量的目标,解决单位高层次人才紧缺的问题。

第三部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西民族语文研究中心2026预算公开报表(详见附件)


关联文件: