我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
第一部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区民族宗教事务委员会2026年部门预算报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:对下转移支付项目绩效目标公开表
广西壮族自治区民族宗教事务委员会概况
一、主要职责
(一)自治区民宗委(本级)职能
1.研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设以及有关宗教工作的政策建议。
2.承担自治区民委委员制的组织实施工作。负责民族工作有关协调机制的具体事务。协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,对各地各部门贯彻落实党中央、自治区党委关于民族宗教工作的决策部署、民族宗教法律法规规章开展指导和督促检查。
3.组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作问题的调查研究。研究宗教理论和宗教现状,提出处理宗教领域问题的政策建议。
4.研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议。起草民族宗教方面地方性法规、政府规章草案和政策规定。联系自治县、民族乡,协调、指导民族区域自治法的贯彻落实,指导自治县、民族乡法治建设,依法保障各族群众的合法权益。
5.研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议,参与中华文化符号和中华民族形象建设。协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合。指导少数民族语言文字工作,承担少数民族语言文字规范和标准制定工作。指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。
6.研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议,承担民族领域示范创建工作,协调推动互嵌式社会结构和社区环境建设工作。
7.研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议,促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订和实施少数民族经济社会发展相关规划,推进民族事务公共服务体系建设,参与有关经济社会发展综合评估工作。
8.研究提出协调民族宗教关系的政策建议,协调处理民族宗教关系中的有关事项,参与民族宗教领域风险隐患防范化解工作,维护国家统一、民族团结、宗教和睦、社会稳定。
9.统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族宗教政策、法律法规规章宣传教育工作。组织协调自治区涉及民族事务有关庆典活动和民族文化体育活动。研究和提出涉及民族教育的政策建议,配合教育主管部门开展民族教育相关工作。
10.依法管理宗教事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,引导各宗教坚持宗教中国化方向,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
11.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
12.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部和代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。负责宗教界人士的联系、培养工作。组织开展和指导民族宗教工作干部教育培训工作。负责提出加强基层民族宗教工作机构和队伍建设的政策建议。
13.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
(二)自治区民宗委机关服务中心职能
承担机关办公楼等国有资产的实物管理工作,并组织安排维护、维修、更新等工作;负责机关综合治理、环境卫生、绿化、水电、安全保卫、消防、食堂等后勤事务管理与服务工作;负责办公楼各会议室及多功能厅的管理工作;协助办公室做好各种会议的会务工作;负责机关的车辆、通讯设备的管理、维护、保养、使用安排等工作;承办机关干部出差机、车、船票联系事宜;协同有关部门搞好机关干部职工住房管理;为机关干部职工子女入托入学做好服务工作;负责基建项目招、投标管理;负责机关宿舍区和办公大院物业管理社会化、市场化工作;承办委领导交办的其他事项。
(三)广西民族理论政策研究室职能
组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作等重大问题研究;开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究;整理、编辑民族宗教工作重要文献。
(四)自治区少数民族古籍保护研究中心职能
承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作,制定全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施,组织承担少数民族古籍重大研究项目,做好少数民族古籍资料保存和开发利用。
(五)广西民族中专职能
广西民族中专(广西壮文学校、广西民族高中)是广西壮族自治区民族宗教事务委员会管理,为正处级财政全额拨款事业单位。主要职能是:开展中等职业学历教育、职业培训、普通高中教育,并根据有关民族教育政策,承担壮文教育、培养壮汉双语教学师资等任务。
(六)广西民族出版社职能
广西民族出版社是为配合《壮文方案》的实施于1957年成立,是目前全国唯一一家具有壮文出版资质、以出版少数民族文字图书和民族文化类图书为主的公益二类事业单位,担负着通过民族文字图书和民族文化类图书宣传党和国家的各项方针政策,提高广西各民族群众思想道德素质和科学文化素质,为广西少数民族聚居地区群众提供公共文化服务的职责和任务。坚持党的出版方针,坚持正确的出版导向,以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展,社会稳定、民族团结,有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。
(七)自治区宗教团体服务中心职能
做好宣传、贯彻、执行党和国家的宗教政策、法律法规工作,团结全区宗教信众爱国爱教、遵纪守法;为宗教团体开展工作提供服务,协调宗教团体与有关部门及社会各界的联系;负责宗教团体相关人员宣传教育工作,组织开展宗教文化交流活动和宗教团体建设方面研究。
(八)广西民族语文研究中心职能
组织开展少数民族语言文字研究工作;承担少数民族语言文字资源抢救工作;承担少数民族语言文字翻译服务工作,编译少数民族语言文字工具书及学习资料;负责少数民族语言文字信息化建设工作。
(九)广西民族报社职能
广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位,《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报,是广西民族语文标志性新闻出版物,主要职责是:
1.宣传党的路线、方针、政策,贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和民族语文政策。
2.围绕自治区党委、政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。
3.传承弘扬壮族文化,促进少数民族地区经济文化事业大繁荣大发展、为民族地区“四个文明”建设和促进民族团结进步事业鼓与呼。
4.为壮文推行使用工作服务,为建设多语和谐社会,推进广西民族团结事业,为祖国边疆稳固安宁提供强有力的舆论支持。
5.传播民族地区经济、文化建设信息和经验,展示少数民族先进文化。
(十)广西三月三杂志社职能
广西三月三杂志社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位。主要职责是:编辑出版《三月三》杂志壮文版和汉文版。发表各少数民族民间文学和反映当代少数民族现实生活的文学作品,宣传党的民族理论、政策和民族团结进步事业,传承和弘扬少数民族优秀传统文化,繁荣和发展少数民族文学,增强民族团结,提高民族文化自信。
二、机构设置情况
(一)自治区民宗委(本级)。主管预算单位,是自治区人民政府组成部门,级别为正厅级行政单位,加挂自治区少数民族语言文字工作委员会牌子,归口自治区党委统战部领导。内设13个处(室):办公室(信息处)、 协调推进处、政策法规与理论研究处、民族团结促进处、共同发展处、文化教育处、宣传处、民族语言文字处、宗教综合处、宗教业务处、人事处、机关党委(机关纪委)、离退休人员工作处。
(二)广西民族理论政策研究室(广西民族研究中心)。自治区民宗委直属事业单位之一,为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。内设机构6个:行政事务部、综合业务部、民族理论政策研究部、民族历史文化研究部、民族发展研究部、《广西民族研究》编辑部。
(三)自治区少数民族古籍保护研究中心。自治区民宗委直属事业单位之二,为参照公务员法管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类)。内设机构2个:综合业务科、研究与应用科。
(四)广西民族中专。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之三。组织建设为:一套班子,三块牌子。内部共设置管理机构8个,即:办公室、人事科、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、保卫科、离退休人员工作科;设有7个教学教辅机构:教研与评估室、现代教育与信息技术中心、双语教育科、艺术与体育科、电子与机械科、基础科、图书馆。上设党委,直接对学校进行统一管理。
(五)自治区民宗委机关服务中心。自治区民宗委直属事业单位之四,为财政全额拨款事业单位(公益一类)。
(六)广西民族出版社。自治区民宗委直属事业单位之五,为财政差额拨款事业单位(公益二类)。内设机构12个:办公室、党群部、人事财务部、总编室、壮文出版中心、主题出版中心、民族文化出版中心、教育出版中心、审读校对中心、融合出版中心、出版印制中心、图书营销中心。
(七)自治区宗教团体服务中心。自治区民宗委直属事业单位之六,为财政全额拨款事业单位(公益一类)。
(八)广西民族语文研究中心。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之七,为正处级参照公务员法管理事业单位(公益一类)。内设机构3个:办公室、研究保护部和翻译服务部。
(九)广西民族报社。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之八。内设机构6个:办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部、网站编辑部、新媒体部。
(十)广西三月三杂志社。自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位之九。内设机构3个:办公室(新媒体部)、壮文版编辑部、汉文版编辑部。
广西壮族自治区民族宗教事务委员会2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
1.2026年收入总预算28,211.87万元(不含财政拨款上年未列支结转收入数),同比增加6,473.75万元,增长29.78%。增长的主要原因是:一是单位资金收入减少1,146.74万元,广西民族出版社教辅图书发行量及发行折扣下降收入减少,部分图书项目与第三方公司合作出版,经营收入减少;广西民族中专学校超市及服务部承包租金收入减少。二是上年结余收入增加7,588.09万元,广西民族出版社、广西民族理论政策研究室将上年结转结余经费纳入预算。综合作用的结果。
2.2026年支出总预算28,211.87万元(不含财政拨款上年未列支结转支出数),同比增加6,473.75万元,增长29.78%。增长的主要原因是:一是广西民族中专2026年现代职业教育质量提升计划专项经费、2026年普通高中办学达标专项经费减少。二是广西民族出版社、广西民族理论政策研究室将上年结转结余经费纳入预算。综合作用的结果。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年收入总预算28,211.87万元,同比增加6,473.75万元,增长29.78%。
(一)一般公共预算拨款收入14,533.30万元,同比增加11.55万元,增长0.08%,增长的主要原因是:财政拨款收入结构各有增减变动的结果。
(二)政府性基金预算拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)国有资本经营预算拨款收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金499万元,同比增加20.85万元,增长4.36%,增长的主要原因是:根据2026年预计在校生人数测算,中专学生人数增加,中职学生住宿费相应增加。
(五)单位资金收入5,591.38万元,同比减少1,146.74万元,下降17.02%。其中:事业单位经营收入5,221.38万元,同比减少1,021.74万元,下降16.37%,下降的主要原因是:广西民族出版社教辅图书发行量及发行折扣下降收入减少;部分图书项目与第三方公司合作出版,经营收入减少1,021.74万元。其他收入370万元,同比减少125万元,下降25.25%,主要包括:广西民族中等专业学校超市及服务部承包2025年12月到期,以2025年底拟公开招标询价300万元预测承包租金收入,教师租用公租房收入及校园停车费及其他管理费收入约24.5万元,银行利息收入约3万元,医务室药品费收入约10万元,学生考证培训收入24约万元,学生宿舍热水系统管理服务等收入约8.50万元。下降的主要原因是:学校超市及服务部承包租金收入不可预见性,因此学校以其对外公开招标询价编制2026年单位资金预算收入。
(六)上年结余收入7,588.09万元,同比增加7,588.09万元,增加的主要原因是:广西民族出版社上年结余收入7,479.09万元纳入预算;广西民族理论政策研究室上年结余收入109万元纳入预算。
三、部门预算支出总体情况说明
2026年支出总预算28,211.87万元,同比增加6,473.75万元,增长29.78%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
一般公共服务支出类科目19,257.33万元,占支出总预算68.26%,同比增加6,811.59万元,增长54.73%,增长的主要原因是:一是落实过紧日子要求,压缩项目经费;二是广西民族出版社、广西民族理论政策研究室将上年结转结余经费纳入预算。综合作用的结果。
教育支出类科目5,847.22万元,占支出总预算20.73%,同比减少564.88万元,下降8.81%,下降的主要原因是:广西民族中专2026年现代职业教育质量提升计划专项经费、2026年普通高中办学达标专项经费减少。
文化旅游体育与传媒支出类科目857.94万元,占支出总预算4.64%,同比增加44.13万元,增长5.42%,增长的主要原因是:调整了部分项目分类。
社会保障和就业支出类科目1,499.03万元,占支出总预算5.31%,同比增加147.62万元,增长10.92%,增长的主要原因是:人员变动,人员经费增加;就业补助专项资金预算增加80万元。
卫生健康支出类科目286.22万元,占支出总预算1.01%,同比增加13.47万元,增长4.94%,增长的主要原因是:人员变动,人员经费增加。
住房保障支出类科目464.13万元,占支出总预算1.65%,同比增加21.83万元,增长4.94%,增长的主要原因是:人员变动,人员经费增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算9,706.14万元,占支出总预算34%,同比增加1,329.90万元,增长15.88%。其中:
人员类项目支出预算7,939.49万元,占基本支出预算81.80%,同比增加993.82万元,增长14.31%。其中:工资福利支出预算7,098.94万元,占基本支出预算73.14%,同比增加957.34万元,增长15.59%,增长的主要原因是:人员变动、在职人员调资,人员经费增加。对个人和家庭的补助预算840.55万元,占基本支出预算8.66%,同比增加36.48万元,增长4.54%,增长的主要原因是:人员变动,人员经费增加。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算1,766.65万元,占基本支出预算18.20%,同比增加336.08万元,增长23.49%,增长的主要原因是:一是人员变动,二是将物业管理费、党团工青妇经费、残保金经费从项目支出改为基本支出编制,公用经费增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算18,505.73万元,占支出总预算65.6%,同比增加5,143.86万元,增长38.5%,增长的主要原因是:一是落实过紧日子要求,压缩项目经费。二是广西民族中专教育经费减少。三是广西民族出版社、广西民族理论政策研究室将上年结转结余经费纳入预算。综合作用的结果。
四、财政拨款收支总体情况说明
一般公共预算拨款收入14,533.40万元,同比减少11.55万元,下降0.08%。其中:中央补助1,129.00万元,自治区本级13,404.40万元,一般债券收入0万元。下降的主要原因是:财政拨款收入结构各有增减变动的结果。
一般公共预算拨款支出14,533.40万元,同比减少11.55万元,下降0.08%。其中:
一般公共服务支出类科目6,475.51万元,占支出总预算44.56%,同比增加247.53万元,增长3.97%,增长的主要原因是:该类项目经费增加。
教育支出类科目5,288.70万元,占支出总预算35.98%,同比减少437.97万元,下降7.73%,下降的主要原因是:广西民族中专2026年现代职业教育质量提升计划专项经费、2026年普通高中办学达标专项经费减少。
文化旅游体育与传媒支出类科目857.94万元,占支出总预算5.9%,同比增加44.13万元,增长5.42%,增长的主要原因是:调整了部分项目分类。
社会保障和就业支出类科目1,220.91万元,占支出总预算8.4%,同比增加122.58万元,增长11.16%,增长的主要原因是:人员变动,人员经费增加;就业补助专项资金预算增加80万元。
卫生健康支出类科目286.22万元,占支出总预算1.97%,同比增加13.47万元,增长4.94%,增长的主要原因是:人员变动,人员经费增加。
住房保障支出类科目464.13万元,占支出总预算3.19%,同比增加21.83万元,增长4.94%,增长的主要原因是:人员变动,人员经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出14,533.40万元,同比减少11.55万元,下降0.08%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:
1.201一般公共服务支出类科目6,475.51万元,占支出总预算44.56%,同比增加247.53万元,增长3.97%,增长的主要原因是:该类项目经费增加。
2012301民族事务(行政运行)支出2,535.88万元,占一般公共服务支出预算39.16%,同比增加224.42万元,增长9.71%。
2012302民族事务(一般行政管理事务)支出989.19万元,占一般公共服务支出预算15.28%,增加111.96万元,增长12.76%。
2012303民族事务(机关服务)支出144.19万元,占一般公共服务支出预算2.23%,同比减少14.75万元,下降9.28%。
2012304民族事务(民族工作专项)支出1,608万元,占一般公共服务支出预算24.83%,同比减少111.59万元,下降6.49%。
2012399民族事务(其他民族事务)支出382万元,占一般公共服务支出预算5.9%,同比减少50万元,下降11.57%。
2013404统战事务(宗教事务)支出816.25万元,占一般公共服务支出预算12.61%,同比增加87.49万元,增长12.01%。
2.205教育支出类科目5,228.7万元,占支出总预算35.98%,同比减少437.97万元,下降7.73%。
2050204普通教育(高中教育)支出176万元,占教育支出预算3.37%,同比减少676万元,下降79.34%。
2050302职业教育(中等职业教育)支出4,997.7万元,占教育支出预算95.58%,同比增加198.03万元,增长4.13%。
2059999其他教育支出(其他教育支出)支出55万元,占教育支出预算1.05%,同比增加40万元,增长2.67倍。
3.207文化旅游体育与传媒支出类科目857.94万元,占支出总预算5.9%,同比增加44.13万元,增长5.42%。
2070605新闻出版电影(出版发行)支出857.94万元,占文化旅游体育与传媒支出预算100%,同比增加44.13万元,增长5.42%。
4.208社会保障和就业支出类科目1,220.91万元,占支出总预算8.4%,同比增加122.58万元,增长11.16%。
2080501行政事业单位养老支出(行政单位离退休)支出165.6万元,占社会保障和就业支出预算13.56%,同比减少27.33万元,下降14.17%。
2080502行政事业单位养老支出(事业单位离退休)支出186.81万元,占社会保障和就业支出预算15.3%,同比增加32.15万元,增长20.79%。
2080505行政事业单位养老支出(机关事业单位基本养老保险缴费)支出587.93万元,占社会保障和就业支出预算48.16%,同比增加30.74万元,增长5.52%。
2080506行政事业单位养老支出(机关事业单位职业年金缴费)支出200.57万元,占社会保障和就业支出预算16.43%,同比增加7.02万元,增长3.63%。
2080799就业补助(其他就业补助支出)支出80万元,占社会保障和就业支出预算6.55%,同比增加80万元。
5.210卫生健康支出类科目286.22万元,占支出总预算1.97%,同比增加13.47万元,增长4.94%。
2101101行政事业单位医疗(行政单位医疗)114.37万元,占卫生健康支出预算39.96%,同比增加3.74万元,增长3.38%。
2101102行政事业单位医疗(事业单位医疗)171.85万元,占卫生健康支出预算60.04%,同比增加9.71万元,增长5.99%。
6.221住房保障支出类科目464.13万元,占支出总预算3.19%,同比增加21.83万元,增长4.94%。
2210201住房改革支出(住房公积金)464.13万元,占住房保障支出100%,同比增加21.83万元,增长4.94%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算7,733.11万元,占支出总预算53.21%,同比增加559.48万元,增长7.8%。其中:
人员类项目支出预算6,190.91万元,占基本支出预算80.06%,同比增加283.50万元,增长4.80%。其中:工资福利支出预算5,596.85万元,占基本支出预算72.38%,同比增加267.10万元,增长5.01%;对个人和家庭的补助预算594.06万元,占基本支出预算7.68%,同比增加16.40万元,增长2.84%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算1,542.20万元,占基本支出预算19.94%,同比增加275.98万元,增长21.80%。增长的主要原因是:一是人员变动,二是将物业管理费、党团工青妇经费、残保金经费从项目支出改为基本支出编制,公用经费增加。
2.项目支出预算
项目支出预算6,800.29万元,占支出总预算46.79%,同比减少547.93万元,下降7.46%。下降的主要原因是:一是落实过紧日子要求,项目经费压缩;二是广西民族中专教育经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
(一)基本支出预算。
基本支出预算7,733.11万元,占支出总预算53.21%,同比增加559.48万元,增长7.8%。其中:
1.人员经费支出预算6,190.91万元,占基本支出预算80.06%,同比增加283.50万元,增长4.80%。
(1)301工资福利支出预算5,596.85万元,占基本支出预算72.38%,同比增加267.10万元,增长5.01%。
30101基本工资2,015.48万元,占工资福利支出预算36.01%,同比增加185.91万元,增长10.16%。
30102津贴补贴723.45万元,占工资福利支出预算12.93%,同比减少19.91万元,下降2.68%。
30103奖金467.1万元,占工资福利支出预算8.35%,同比减少11.24万元,下降2.35%。
30107绩效工资514.16万元,占工资福利支出预算9.19%,同比增加38.22万元,增长8.03%。
30108机关事业单位基本养老保险缴费587.93万元,占工资福利支出预算10.5%,同比增加30.74万元,增长5.52%。
30109职业年金缴费200.57万元,占工资福利支出预算3.58%,同比增加7.02万元,增长3.63%。
30110城镇职工基本医疗保险缴费286.22万元,占工资福利支出预算5.11%,同比增加13.46万元,增长4.93%。
30112其他社会保障缴费20.11万元,占工资福利支出预算0.36%,同比增加1.07万元,增长5.62%。
30113住房公积金464.13万元,占工资福利支出预算8.29%,同比增加21.83万元,增长4.94%。
30199其他工资福利支出317.7万元,占工资福利支出预算5.68%,同比持平。
(2)对个人和家庭补助支出预算594.06万元,占基本支出预算7.68%,同比增加16.40万元,增长2.84%。
30301离休费47.62万元,占对个人和家庭的补助预算8.02%,同比减少28.1万元,下降37.11%。
30302退休费269.24万元,占对个人和家庭的补助预算45.32%,同比增加30.43万元,增长12.74%。
30308助学金83.81万元,占对个人和家庭的补助预算14.11%,同比增加4.97万元,增长6.3%。
30399其他对个人和家庭的补助支出193.39万元,占对个人和家庭的补助预算32.55%,同比增加9.1万元,增长4.94%。
2.公用经费项目支出(302商品和服务支出)预算1,542.20万元,占基本支出预算19.94%,同比增加275.98万元,增长21.80%。
30201办公费153.83万元,占商品和服务支出预算9.97%,同比增加16.16万元,增长11.74%。
30202印刷费13.15万元,占商品和服务支出预算0.85%,同比增加4.35万元,增长49.43%。
30205水费81.45万元,占商品和服务支出预算5.28%,同比减少1.55万元,下降1.87%。
30206电费145.02万元,占商品和服务支出预算9.4%,同比增加22.02万元,增长17.9%。
30207邮电费49.06万元,占商品和服务支出预算3.18%,同比增加3.55万元,增长7.8%。
30209物业管理费49.06万元,占商品和服务支出预算8.74%,同比增加134.84万元。
30211差旅费101.69万元,占商品和服务支出预算6.59%,同比减少28.6万元,下降21.95%。
30213维修(护)费193.05万元,占商品和服务支出预算12.52%,同比增加53.05万元,增长37.89%。
30215会议费20.27万元,占商品和服务支出预算1.31%,同比增加0.45万元,增长2.27%。
30216培训费10.47万元,占商品和服务支出预算0.68%,同比增加0.11万元,增长1.06%。
30217公务接待费11.61万元,占商品和服务支出预算0.75%,同比增加0.16万元,增长1.4%。
30218专用材料费30万元,占商品和服务支出预算1.95%,同比减少10万元,下降25%。
30224被装购置费0.35万元,占商品和服务支出预算0.02%,同比增加0.35万元。
30226劳务费83.7万元,占商品和服务支出预算5.43%,同比增加6.4万元,增长8.28%。
30228工会经费77.36万元,占商品和服务支出预算5.02%,同比增加3.64万元,增长4.94%。
30231公务用车运行维护费23.21万元,占商品和服务支出预算1.5%,同比减少1.64万元,下降6.6%。
30239其他交通费用155.64万元,占商品和服务支出预算10.09%,同比增加2.1万元,增长1.37%。
30299其他商品和服务支出257.5万元,占商品和服务支出预算16.7%,同比增加104.35万元,增长68.14%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算86.82万元,比2025年预算78.53万元增加8.29万元,增长10.56%。增长的主要原因:一是广西民族理论政策研究室2026年计划采购一辆公务用车28万元;二是落实过紧日子要求,压缩因公出国(境)经费、公务接待费。综合作用的结果。其中:
(一)因公出国(境)经费2026年预算16万元,比2025年预算32.14万元减少16.14万元,下降50.22%。下降的主要原因:一是因公出国(境)计划审批政策收紧,二是落实过紧日子要求进行压减。
(二)公务接待费2026年预算11.61万元,比2025年初预算13.54万元减少1.93万元,下降14.25%,下降的主要原因是:落实过紧日子要求进行压减。
(三)公务用车购置及运行维护费2026年预算59.21万元,其中:公务用车购置费28万元,比2025年初预算0万元增加28万元,增加的主要原因是:广西民族理论政策研究室2026年计划采购一辆公务用车28万元。公务用车运行维护费31.21万元,比2025年初预算32.85万元减少1.64万元,下降4.99%,下降的主要原因是:落实过紧日子要求进行压减。
八、政府性基金预算支出情况说明
我委2026年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我委2026年部门预算无政府性基金预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费预算557.81万元,同比增加158.23万元,增长39.6%。
30201办公费40.15万元,占商品和服务支出预算7.2%,同比增加13.37万元,增长49.94%。
30202印刷费6万元,占商品和服务支出预算1.08%,同比增加1万元,增长20%。
30205水费0.85万元,占商品和服务支出预算0.15%,同比减少1.75万元,下降67.22%。
30206电费26.52万元,占商品和服务支出预算4.75%,同比增加9.02万元,增长51.53%。
30207邮电费26.4万元,占商品和服务支出预算4.73%,同比增加0.54万元,增长2.09%。
30209物业管理费111.44万元,占商品和服务支出预算19.98%,同比增加111.44万元。
30211差旅费8.6万元,占商品和服务支出预算1.54%,同比减少36.4万元,下降80.89%。
30213维修(护)费33.58万元,占商品和服务支出预算6.02%,同比增加27.58万元,增长4.59倍。
30215会议费13.55万元,占商品和服务支出预算2.43%,同比增加0.36万元,增长2.74%。
30216培训费3.17万元,占商品和服务支出预算0.57%,同比增加0.09万元,增长2.79%。
30217公务接待费5.45万元,占商品和服务支出预算0.98%,同比增加0.15万元,增长2.74%。
30224被装购置费0.35万元,占商品和服务支出预算0.06%,同比增加0.35万元。
30226劳务费10万元,占商品和服务支出预算1.79%,同比减少1.8万元,下降15.25%。
30228工会经费33.37元,占商品和服务支出预算5.98%,同比增加1.77万元,增长5.59%。
30231公务用车运行维护费20.71万元,占商品和服务支出预算3.71%,同比减少0.9万元,下降4.16%。
30239其他交通费用125.34万元,占商品和服务支出预算22.47%,同比增加1.54万元,增长1.24%。
30299其他商品和服务支出92.33万元,占商品和服务支出预算16.55%,同比增加39.79万元,增长75.74%。
(二)政府采购预算安排情况
2026年政府采购预算3,928.6万元,同比增加876.5万元,增长28.72%。增长的主要原因是:按照政府采购要求,增加一次性项目“参加第七届全国少数民族文艺会演经费”采购预算580万元,增加“信息化建设”项目采购预算118万元、增加宗教活动场所规范化监管项目采购预算150万元。
1.政府集中采购预算507.42万元,占政府采购预算12.92%,同比减少1,613.21万元,下降76.07%。其中:
货物类采购预算136.95万元,占政府采购预算26.99%,同比减少3.57万元,下降2.54%。
工程类采购预算0万元,占政府集中采购预算0%,同比持平。
服务类采购预算370.47万元,占政府集中采购预算73.01%,同比减少1,609.64万元,下降81.29%。
2.分散采购预算3,421.18万元,占政府采购预算87.08%,同比增加2,489.71万元,增长2.67倍。其中:
货物类采购预算70万元,占政府分散采购预算2.05%,同比减少440万元,下降86.27%。
工程类采购预算150万元,占政府分散采购预算4.38%,同比减少250万元,下降62.5%。
服务类采购预算3,201.18万元,占政府分散采购预算93.57%,同比增加3,179.71万元,增长148.1倍。
(三)国有资产占用情况说明
2026年我委实有在编车辆15辆,其中行政参公车辆8辆(厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车5辆、老干部服务用车2辆),事业车辆7辆(一般业务用车7辆)。其中:
1.自治区民宗委(本级)实有在编车辆6辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车4辆、老干部服务用车1辆。
2.广西民族理论政策研究室实有在编车辆1辆,其中:老干部服务用车1辆。
3.广西民族中专实有在编车辆3辆,其中:一般业务用车3辆。
4.广西民族出版社实有在编车辆4辆,其中:小轿车2辆,商务车2辆。均为该社生产经营使用。
5.广西民族语文研究中心实有在编车辆1辆,其中:公务用车1辆。
十一、预算绩效目标情况说明
(一)我委2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目88个,预算资金18,505.73万元;对下转移支付项目6个,预算资金5,048.5万元。此次公开自治区本级项目81个,预算资金8,222.47万元;对下转移支付项目6个,预算资金5,048.5万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明
|
项目名称 |
预算数 (单位:万元) |
绩效目标 |
|
参加第七届全国少数民族文艺会演经费
|
600
|
年度绩效目标:通过在全区范围内挖掘、遴选、打造一批具有广西民族特色、时代精神和艺术水准的精品剧目,力争有2台剧目进京参演并取得良好演出效果,得到社会各界高度评价,不断扩大广西民族文化影响力,助力我区铸牢中华民族共同体意识示范区和文化旅游强区建设。 数量指标:参演项目个数(≥1个)。 质量指标:参演项目获好评率(=100%)。 时效指标:按时完成演出率(=100%)。 成本指标:参演预算总额(≤600万元)。 社会效益指标:参演的目的(演出得到社会各界高度评价,助力我区铸牢中华民族共同体意识示范区和文化旅游强区建设,不断扩大广西民族文化影响力) 。 满意度指标:参与活动人员满意度(≥95%)。 |
|
自治区本级少数民族发展资金
|
800
|
年度绩效目标:通过自治区少数民族发展资金支持民族村寨建设,达到推动宜居宜业和美村寨建设、促进民族地区经济社会发展的目标,助推解决民族村寨保护、传承和发展过程中存在的生产生活基础设施短板问题。 数量指标:少数民族发展资金分配村寨个数(=95个); 数量指标:少数民族发展资金分配村寨个数(=5个)。 质量指标:少数民族发展资金项目完工率(=100%)。 时效指标:少数民族发展资金项目完成及时率(=100%)。 成本指标:少数民族发展资金总额(=800万元)。 社会效益指标:对少数民族聚居地区的影响(资金使用惠及3个以上民族、500人以上,推动民族村寨生产生活基础设施改善,各族群众获得感、幸福感、安全感大幅度提升)。 可持续效效益指标:项目效益发挥年限(≥5年)。 满意度指标:少数民族发展资金项目实施点群众满意度(≥90%)。 |
|
举办广西第十六届少数民族传统体育运动会经费
|
800
|
年度绩效目标:通过举办广西少数民族传统体育运动会,促进各民族交往交流交融,进一步推动广西少数民族传统体育发展,为参加第十三届全国少数民族传统体育运动会奠定良好基础,构筑中华民族共有精神家园,助力中华民族共同体意识示范区建设。 数量指标:举办竞赛项目大类数(=16个);参加表演项目的大类数(=3个);参赛人数(≥1800人次)。 质量指标:举办成功率(=100%)。 时效指标:举办及时率(=100%)。 成本指标:支持经费标准(=800万元)。 社会效益指标:社会影响程度(广西运动员竞技水平进一步提升,民族传统体育运动会的社会影响力明显提升,各民族交往交流交融更加广泛深入。)可持续效益指标:项目效益发挥年限(≥5年)。 满意度指标:运动员满意度(≥95%) |
|
广西壮族自治区民族团结创建工作经费 |
3000 |
年度绩效目标:通过示范区示范单位培育和打造铸牢中华民族共同体意识试点工作,实现发挥创建工作推动铸牢中华民族共同体意识工作总抓手作用的目标,解决推动全区各级各部门立足实际、发挥优势、积极参与示范区“五个家园”建设取得更大成效的问题。 数量指标:培育对象数量(=75个);铸牢示范区试点项目数量(=36个)。 质量指标:培育对象开展率(=100%);组织开展铸牢示范区试点项目开展率(=100%)。 时效指标:组织开展培育工作的及时性(=100%)。 成本指标:开展铸牢示范区试点项目经费总金额(=250万元);开展铸牢示范区试点项目经费总金额(=250万元)。 社会效益指标:培育对象示范引领力(带动全区各级各部门积极参与示范区建设,推动示范区“五个家园”建设取得更大成效。) 满意度指标:接受工作经费地方(单位)满意度(=100%)。 |
名词解释
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)纳入财政专户管理的收入:指事业单位履行职能取得的财政性资金。
(三)单位资金收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入及“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区民族宗教事务委员会2026年部门预算公开表
详见附件。
关联文件: